公司开展2022年度财务专项内部审计
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发布时间2022-03-31 09:03:21
为进一步加强公司财务合规管理,促进公司稳健发展,强化管理,堵塞漏洞,提高效益,本月财务部紧紧围绕公司发展规划,按照内审计划,在公司内部开展了专项审计工作。通过收集相关资料,综合运用访谈、抽样和比较分析等方法,对相关部门开展审查工作,检查制度执行与业务操作情况,其目的是纠正各部门在经营活动中不规范、不合理、损失浪费等问题,抑制消极因素,强化内部制度,为公司经营健康运行保驾护航。
目前,财务部内审工作正在有条不紊地推进着,下一步,财务将继续坚持推进审计全覆盖原则,抓紧落实在手的各项审计工作,确保完成2022年度审计计划,保障公司合规稳健经营。