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公司开展内部审计工作

来源于:未知
作者:未知
发布时间2019-07-02 16:07:12

内部审计是“外部审计”的对称,是由公司内部专职审计人员进行的审计,目的在于帮助各部门的管理人员实行最有效的管理。健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审计的工作量。

公司内部审计的工作内容是本单位财务收支和经济活动实施的独立审查和评价。它与外部审计不同,公司内部审计的目的是通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现其目标。它实际是企业管理者的耳目,通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

为了实现企业增值和规范、改善组织经营,健全公司管理制度,加强对各个部门的内部控制制度,完善部门制度,经公司管理层决定,在公司开展内部审计,以客观真实的事实作为依据,发现企业管理中存在的薄弱环节和问题,监督人财物资源的合理利用,提出改善管理和提高效益的合理化建议。

6月份首先将万里印象作为第一学习对象,对“万里印象”纪念品店的经营管理情况进行了审计。在学校审计的带领下,对其从筹建开始至2019年5月26日的经营管理情况进行专项审计。审计过程中,结合实际情况,实施了包括审核会计资料、人员询问、监盘固定资产和存货、计算等财务认为必要的审计程序,全面了解万里印象经营管理情况。

由于原先缺乏对审计的意识和认知,审计过程中也遇到了许多困难。其一是内审人员审计经验和专业素质的不足,审计目标的差异也对内部审计的审计范围提出了更高的要求;其二由于公司性质的限制,绝大部分管理人员对内部审计的认识还不深刻,且各个部门的内部控制制度不够完善。

   万里印象内部审计结束后,针对其存在的问题与管理上的漏洞,统一写入审计报告并进行反馈,并且从此次内部审计中提取经验,之后财务部将陆续对各部门展开审计,以更好的健全公司管理制度,规范员工日常工作,促进公司健康发展。

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